前渡金予定入力について

前渡金予定入力では、支払日ごとに前渡金として支給予定の金額の登録、削除が行えます。

前渡金予定金額を登録する

  1. @前渡金支払日を入力し、所属を選択し一覧検索ボタンをクリックします。
    スタッフコードを入力すると、より絞った検索をすることができます。

    抽出の対象となるのは、スタッフ管理 - スタッフマスタ>支払/給与タブの「前渡金あり」にチェックのあるスタッフです。

  2. A下記画面のように一覧表示されます。状態が「新規」と「登録済」のデータは、入力することが可能です。

    ※状態について
    新規前渡予定金額を登録していないデータ
    登録済前渡予定金額を登録しているデータ
    締処理済前渡金額を支払ったデータ(前渡金支入力画面で保存したデータ)
  3. B一覧より、前渡予定金額を入力したいスタッフの前渡予定金額の列を選択し、金額を入力後、保存ボタンをクリックします。
  4. C状態が登録済みに変更されます。(一覧検索ボタンをクリックして確認することが可能です)
  5. 複数スタッフに対し同一金額で前渡し金を支給する場合
    対象のスタッフにチェックを入れ、一覧上部にある「前渡予定金額:」の欄を入力後、一括変更ボタンをクリックします。
    ※この時点ではまだ保存されていないため、画面を閉じる際は上部の「保存」ボタンをクリックして確定します。

前渡金予定金額を削除する

  1. @前渡金支払日を入力し、所属を選択し一覧検索ボタンをクリックします。
    スタッフコードを入力すると、より絞った検索をすることができます。
  2. Aスタッフ一覧より、「登録済」のデータを選択し、削除ボタンをクリックします。
    ※状態が「〆」締処理済のデータが含まれていると、削除できません。
  3. C前渡予定金額が「0」となり、状態が「〇」新規に変更されます。(一覧検索ボタンをクリックして確認することが可能です)